НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

Авторы

  • Зарифа Хамидова

DOI:

https://doi.org/10.47390/SP1342V3I12.1Y2023N42

Ключевые слова:

аудиторское заключение, бюджетный процесс, бюджеты бюджетной системы, внутренний аудит в государственном секторе, государственный финансовый контроль, стандарты внутреннего аудита, внутренний контроль, методы контроля, внешний аудит.

Аннотация

В данной статье рассматриваются необходимость и значение внутреннего аудита в государственном секторе, его текущая деятельность, взаимодействие с государственным финансовым контролем, а также основные задачи в процессе контроля. При этом были изучены организация деятельности внутреннего аудита в государственном секторе, взаимное сотрудничество органов государственного финансового контроля, а также конкретные методические аспекты деятельности службы внутреннего аудита, действующей в нашей республике. В результате проведенных исследований были сформированы общие выводы и разработаны научные предложения.

Библиографические ссылки

Ўзбекистон Республикаси Бюджет Кодекси. 2013 йил 26 декабрдаги ЎРҚ-360-сон.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 августдаги «Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5147-сон Фармони

Ўзбекистон Республики Президентининг 2021 йил 27 августда ПФ-6300-сон “Давлат молиявий назорати тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” Фармони

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 августдаги «Тиббиёт ва таълим муассасаларини молиялаштириш механизмини ҳамда давлат молиявий назорати тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида» ПҚ-3231-сон қарори

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 1 aвгустдаги “Вазирлик ва идораларнинг ички аудит хизмати тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш тўғрисида”ги 416 – сонли Қарори

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик  ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак” мавзусидаги маърузаси.

Андреев П.П., Внутренний контроль и аудит в секторе государственного управления и европейский опыт / П.П. Андреев. - Киев: Кафедра, с.120, 2011.

Даниленко Н.И. Статья: Методика проведения внешнего аудита бюджетного учреждения "Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", №4, 2010.

А.Л.Колесник Организация и методика проведения внутреннего аудита распорядителями средств федерального бюджета/ Диссертация, Москва – 2017, стр 14.

Ю.В. Прохоров, «Финансовый контроль как форма государственной власти», Вестник Международного института экономики и права, 2013 г.

Khamidova, Z. (2018) "Organising internal audit of budget organisations and the ways of improving its efficiency," International Finance and Accounting: Vol. 2018: Iss. 4, Article 49. Available at: https://uzjournals.edu.uz/interfinance/vol2018/iss4/49

Т. П. Хребтова “Государственный финансовый контроль: сущность, содержание, вид”, Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки, 2021 г.

“International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing”, Institute of Internal Auditors, page1, 2004.

Ли А.Н. Управление государственными финансами Республика Узбекистан (учебное пособия) / Банковско-Финансовая Академия Республика Узбекистан. Ташкент-2016;

Хамидова З.У. Бюджет ташкилотларида ички аудит ва молиявий назорат хизматлари фаолиятини самарали ташкил қилиш масалалари. Монография. – T.:”VNESHINVESTPROM”, 2021. – 182б.

https://www.intosai.org/ru/novosti-1/novosti/podrobno/2023-10-no2-letter-int-chair

www.mf.uz

www.gov.uz

www.lex.uz

Загрузки

Опубликован

2024-01-05

Как цитировать

Хамидова, З. (2024). НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(12/1). https://doi.org/10.47390/SP1342V3I12.1Y2023N42